市地震局2016年市级预算公开表 |
西宁地震局:http://www.rbrlw.com 来源: 创建时间:2016/3/25 17:19:54 |
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48-3653652016年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
项目(按功能分类) |
2016年预算 |
项目(按经济分类) |
2016年预算 |
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一.公共预算财政拨款(补助)收入 |
146.78 |
一.基本支出 |
95.26 |
一.一般公共服务支出 |
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一.工资福利支出 |
74.96 |
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二.上级补助收入 |
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1.人员经费支出 |
82.37 |
二.外交支出 |
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二.商品和服务支出 |
62.41 |
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三.事业收入 |
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2.公用经费支出 |
12.89 |
三.国防支出 |
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三.对个人和家庭的补助 |
7.41 |
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其中:教育收费收入 |
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二.专项支出 |
51.52 |
四.公共安全支出 |
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四.对企事业单位的补贴 |
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四.事业单位经营收入 |
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1.商品和服务支出类项目 |
40.60 |
五.教育支出 |
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五.转移性支出 |
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五.下级单位上缴收入 |
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2.其他资本性支出类项目 |
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六.科学技术支出 |
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六.债务利息支出 |
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六.其他收入 |
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3.其他支出类项目 |
10.92 |
七.文化体育与传媒支出 |
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七.基本建设支出 |
2.00 |
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三.事业单位经营支出 |
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八.社会保障和就业支出 |
11.38 |
八.其他资本性支出 |
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四.上缴上级支出 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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九.其他支出 |
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五.对下级单位补助支出 |
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十一.节能环保支出 |
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六.其他支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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十三.农林水支出 |
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十四.交通运输支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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十七.金融支出 |
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十九.援助其他地区支出 |
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二十.国土海洋气象等支出 |
128.91 |
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二十一.住房保障支出 |
6.49 |
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二十二.粮油物资储备支出 |
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二十七.预备费 |
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二十九.其他支出 |
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三十.转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
146.78 |
本 年 支 出 合 计 |
146.78 |
本 年 支 出 合 计 |
146.78 |
本 年 支 出 合 计 |
146.78 |
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九.用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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十.上年结余 |
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收 入 总 计 |
146.78 |
支 出 总 计 |
146.78 |
支 出 总 计 |
146.78 |
支 出 总 计 |
146.78 |
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表二 |
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48-3653652016年支出预算分类汇总表 |
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单位:万元 |
单位名称 |
科目编码及名称 |
资金来源 |
总计 |
使用以前年度结余资金 |
公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
金额 |
其中:教育收费 |
48-365365 |
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146.78 |
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146.78 |
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2080399财政对其他社会保险基金的补助 |
10.48 |
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10.48 |
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2080502事业单位离退休 |
0.9 |
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0.9 |
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2200401地震事务行政运行 |
77.39 |
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77.39 |
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2200402地震事务一般行政管理事务 |
51.52 |
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51.52 |
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2210201住房公积金 |
6.49 |
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6.49 |
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表三 |
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48-3653652016年支出预算总表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
科目编码及名称 |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位
补助支出 |
其他支出 |
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48-365365 |
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146.78 |
74.96 |
7.41 |
12.89 |
51.52 |
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2080399财政对其他社会保险基金的补助 |
10.48 |
10.48 |
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2080502事业单位离退休 |
0.9 |
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0.9 |
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2200401地震事务行政运行 |
77.39 |
64.48 |
0.02 |
12.89 |
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2200402地震事务一般行政管理事务 |
51.52 |
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51.52 |
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2210201住房公积金 |
6.49 |
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6.49 |
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表四 |
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48-3653652016年项目支出预算总表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
科目编码及名称 |
资金来源 |
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总计 |
使用以前年度结余资金 |
公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
金额 |
其中:教育收费 |
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48-365365 |
|
51.52 |
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51.52 |
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2200402地震事务一般行政管理事务 |
51.52 |
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51.52 |
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表五 |
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48-3653652016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元 |
年度 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
上年决算数 |
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本年预算数 |
1.82 |
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0.32 |
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1.5 |
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辅助说明:上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数。 2016年,48-365365“三公”经费预算安排1.82万元。具体情况如下:
一、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.32万元,主要用于公务招待等相关费用。
二、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行维护费支出预算1.5万元,主要用于地震应急车辆的燃油、维修、保养等相关费用。
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注:本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开 |
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